巴洲产发集团对8家子公司进行内部审计
  • 巴洲产发集团
  • 2023-07-20

今年以来,巴洲产发集团紧紧围绕集团发展战略及定位,以“强内控 促合规 防风险”为目标,积极发挥内审预警作用。根据集团《子公司审计管理办法》及审计计划,组织开展了对下属8家子公司的审计工作。


本次审计重点关注子公司组织治理,党风廉政建设责任落实,贯彻执行党和国家经济方针政策及决策部署,贯彻执行国家颁布有关财政、税收、法律法规情况,内控制度建立健全和执行情况,重大经济决策制定和执行情况,财务资金管理,资产管理,债务管理,债权管理,以往审计发现问题整改等11个方面。旨在切实履行集团对出资企业的监管职责,促进子公司健康有序发展。


接下来,集团将持续强化内审职责,进一步完善内审制度,明确内审工作的职责权限、人员配备、审计结果运用和责任追究等,充分发挥内审常态化体检作用,筑牢合法合规防控墙。


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